Sprawdź, czy istnieje obowiązek zafakturowania zaliczki otrzymanej na poczet WDT
Pytanie: Jeżeli kontrahent z UE wpłaci nam zaliczkę na towar, z reguły wystawiamy mu fakturę zaliczkową z 0% stawką VAT, a co za tym idzie - wykazujemy, ja jako WDT w deklaracji VAT z danego miesiąca. Będąc na szkoleniu usłyszałam, iż WDT należy wykazywać w deklaracji tylko w miesiącu dostawy. Jak to się ma zatem do obowiązku wykazania zaliczki, jeżeli wystawiono do niej fakturę zaliczkową? W maju otrzymałam zaliczkę i wykazałam ją w deklaracji za maj, a w lipcu kontrahent odbierał towar i wystawiliśmy fakturę końcową wykazując jej wartość w deklaracji za lipiec. Czy postępowanie jest prawidłowe?