<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
					xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
					xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
				  >
<channel>
<title>Rozliczenie VAT</title>
<link>http://vademecumvat.pl/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>pl-pl</language>
<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:39:59 +0200</pubDate>
<item>
<title>Kwartalne rozliczenie VAT</title>
<link>http://vademecumvat.pl/rozliczenie-vat/kwartalne-rozliczenie-vat</link>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:07:49 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="lead"><!-- lead -->Jeżeli Twoja firma jest czynnym podatnikiem VAT, to możesz rozliczać się w VAT za okresy kwartalne i to niezależnie od tego, czy spełniasz definicję małego podatnika, czy też nie. O tym, jak poprawnie skorzystać z tej formy rozliczeń i kiedy opłaca Ci się to zrobić - przeczytasz w tym artykule.<br/> <br/> W tym haśle:<ul><li>Sprawdź, jakie są zasady rozliczania VAT przez małych podatników</li><li>Jak rozliczać się kwartalnie stosując metodę kasową?</li><li>Sprawdź, kiedy utracisz prawo do kasowego rozliczania VAT</li><li>Zobacz, na czym polega kwartalne rozliczanie VAT przez małych podatników na zasadach ogólnych</li><li>Poznaj zasady kwartalnego rozliczania VAT dla wszystkich podatników</li></ul><!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Poznaj skutki sprzedaży domen przez wspólnika spółki jawnej nabywcom spoza UE</title>
<link>http://vademecumvat.pl/rozliczenie-vat/poznaj-skutki-sprzedazy-domen-przez-wspolnika-spolki-jawnej-nabywcom-spoza-ue</link>
<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:46:07 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Wspólnik spółki jawnej jest posiadaczem kilku domen internetowych. Chce je sprzedać do innego kraju (poza Unię Europejską). Czy może dokonać takiej sprzedaży jako osoba prywatna? Jeżeli tak, to w jakiej formie (np. akt notarialny, umowa sprzedaży)? Jakie będą konsekwencje prawne w PIT i VAT? Wspólnik zakłada, że ze sprzedaży uzyska duże kwoty.<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Jak rozliczyć sprzedaż towaru kontrahentowi czeskiemu, który dokonał eksportu tego towaru?</title>
<link>http://vademecumvat.pl/rozliczenie-vat/jak-rozliczyc-sprzedaz-towaru-kontrahentowi-czeskiemu-ktory-dokonal-eksportu-tego-towaruu</link>
<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:42:23 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> W marcu rozliczana przeze mnie firma sprzedała&#160; maszynę drukarską kontrahentowi z Czech (zidentyfikowanego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych). W dniu 8 marca 2010 r. wpłynęła na nasze konto należność za maszynę na podstawie wystawionej faktury pro-forma. Na okoliczność wpłaty 10 marca 2010 r. wystawiłem fakturę VAT ze stawką 0% VAT na podmiot czeski. Kontrahent czeski dokonał eksportu maszyny do Indii, załatwiając wszelkich formalności. Na potwierdzenie WDT mam podpisaną fakturę. Jakie jeszcze dokumenty powinnam uzyskać, aby zastosować 0% stawkę VAT? Do przeliczenia wartości transakcji zastosowałam średni kurs euro z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czyli z 9 marca 2010 r. Kiedy ująć transakcję w deklaracji VAT-7 i&#160; podsumowującej VAT UE?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Zobacz jak rozliczyć gratis dodawany do nabytej usługi</title>
<link>http://vademecumvat.pl/rozliczenie-vat/zobacz-jak-rozliczyc-gratis-dodawany-do-nabytej-uslugi</link>
<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:39:20 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Moja firma wydaje klientom gratisy w ramach przeprowadzanej naprawy pojazdów (wlewamy płyn do spryskiwaczy o wartości około 6 zł netto). W jaki sposób powinienem&#160; udokumentować wydanie(wlanie)&#160; płynu klientowi? Czy wydatek na nabycie płynu stanowi koszt uzyskania przychodów? Czy fakt wydania płynu powinien być udokumentowany faktura wewnętrzną? <!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Poznaj skutki VAT zakupu i przekazania pracownikom upominków w trakcie imprezy integracyjnej</title>
<link>http://vademecumvat.pl/rozliczenie-vat/poznaj-skutki-vat-zakupu-i-przekazania-pracownikom-upominkow-w-trakcie-imprezy-integracyjnej</link>
<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:34:51 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Firma, w ramach integracji pracowników, zorganizowała dzień sportu. Na ten cel kupiła upominki (sprzęt AGD), które zostały wręczone pracownikom. Upominki te były zróżnicowane (wartość netto: 144 zł, 122 zł, 79 zł) i wartość ich otrzymana przez pracownika uzależniona była od wyników sportowych. Jednostka zakpiła towary w kwietniu 2010, natomiast wydanie pracownikom nastąpiło w maju. Czy postąpiłem prawidłowo, odliczając w kwietniu 2010 r. podatek VAT od zakupu tych upominków? Czy powinienem w maju wystawić fakturę wewnętrzną w związku z przekazaniem towarów pracownikom?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
<item>
<title>Jak rozliczyć usługi remontowe świadczone w innym kraju UE?</title>
<link>http://vademecumvat.pl/rozliczenie-vat/jak-rozliczyc-uslugi-remontowe-swiadczone-w-innym-kraju-ue</link>
<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 16:31:58 +0200</pubDate>
<description><![CDATA[<div class="question"><!-- lead --><b>Pytanie:</b> Moja firma świadczy usługi remontowe na terenie elektrowni w Holandii. Elektrownia i nasza firma jesteśmy podatnikiem VAT. Prace potrwają około 3 tygodni. Na terenie Holandii nie mamy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jak ustalić miejsce opodatkowania? Uważam, że ww. usługi podlegają opodatkowaniu w Holandii, tj. w miejscu położenia nieruchomości, czy moje stanowisko jest słuszne? Czy mam obowiązek umieszczenia na fakturze zapisu, że VAT uiszcza nabywca usługi?<!-- /lead --></div>]]></description>
</item>
</channel>
</rss>
